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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-06-15 14:34

你好,需要計算,做好了發(fā)給你

暖暖老師 解答

2020-06-15 14:35

4、借主營業(yè)務收入20000
應交稅費-銷項稅額3200
貸應收賬款23200

暖暖老師 解答

2020-06-15 14:36

借庫存商品15000
貸主營業(yè)務成本15000

含蓄的燈泡 追問

2020-06-15 14:36

好的,老師慢慢看

暖暖老師 解答

2020-06-15 14:38

5、借:應交稅費—增值稅留抵稅額  102000

  貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)  102000

暖暖老師 解答

2020-06-15 14:39

實際繳納稅額是110000-102000=8000
借應交稅費-轉出未交增值稅8000
貸應交稅費-未交增值稅8000

暖暖老師 解答

2020-06-15 14:41

6,應該回避此項檢查才可以

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相關問題討論
您好,很高興為您解答問題! A 正確 如您對我的回答滿意,請給5星好評! 謝謝!祝您生活愉快!
2018-12-12 15:55:11
您好,這題目的答案是正確
2018-12-12 15:52:21
您好,很高興為您解答問題! A正確 如您對我的回答滿意,請給5星好評! 謝謝!祝您生活愉快!
2018-12-12 15:53:18
你好 1;入賬價值=130000加上10000加上10000加上5000=155000 2 年限平均法年折舊=(155000-5000)/5 年數(shù)總和法 第一年折舊=(155000-5000)*5/15 第二年折舊=(155000-5000)*4/15 第三年折舊=(155000-5000)*3/15 第四年折舊=(155000-5000)*2/15 第五年折舊=(155000-5000)*1/15
2020-06-23 08:46:39
你好, 第一個應納增值稅額=1130/(1加上13%)*13%-(13.6加上0.85) 第二個應納消費稅=400*15*(1加上25%)/(1-9%)*9%
2020-06-23 15:05:18
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