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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-15 17:14

老師您回答的好簡(jiǎn)單啊,我說了那么多的話。麻煩回答下我說的分錄正確與否?謝謝!

鄒老師 解答

2016-06-15 17:12

你好,是需要在之前計(jì)提的

鄒老師 解答

2016-06-15 18:14

你好,是對(duì)的
有用其他應(yīng)付款的 ,也有用其他應(yīng)收款的

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計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用—工資, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資, 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資, 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款—個(gè)人社保, 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅, 繳個(gè)稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅, 貸:銀行存款, 社保計(jì)提: 借:管理費(fèi)用—社保單位, 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保單位。 繳社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—社保單位, 其他應(yīng)付款—個(gè)人社保, 貸:銀行存款,
2021-09-03 11:14:04
他這個(gè)分錄不對(duì),個(gè)人負(fù)擔(dān)的應(yīng)該在應(yīng)付職工薪酬里面是沒有錯(cuò)的,但是它計(jì)提的數(shù)應(yīng)該都在工資里面,借管理費(fèi)用,工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資。
2021-08-24 11:22:07
也就是說,你之前計(jì)提的這個(gè)金額給他計(jì)提少了,那么你現(xiàn)在把這個(gè)差額給他補(bǔ)計(jì)提起來??缒炅耍氵@個(gè)費(fèi)用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。
2020-01-21 13:19:39
您好,您這樣改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
這樣做對(duì)嗎?
2016-01-13 13:02:08
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