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送心意

閻老師

職稱中級會計師

2020-06-15 12:47

批準(zhǔn)處理前:
借:待處理財產(chǎn)損溢 1004,貸:原材料1004
批準(zhǔn)處理后:
借:管理費用1004,貸:待處理財產(chǎn)損溢1004

批準(zhǔn)處理前:
借:待處理財產(chǎn)損溢 3446.5,貸:原材料3050、應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出396.5
批準(zhǔn)處理后:
借:銀行存款1378.6、營業(yè)外支出2067.9,貸:待處理財產(chǎn)損溢 3446.5

糟糕的舞蹈 追問

2020-06-15 12:48

好的老師

閻老師 解答

2020-06-15 12:49

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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