
老師請(qǐng)問(wèn)如果本月實(shí)際收入不足3萬(wàn),如果補(bǔ)交2018年度營(yíng)業(yè)收入印花稅30萬(wàn),本月共申報(bào)購(gòu)銷合同印花稅33萬(wàn),這樣申報(bào)二季度報(bào)表和增值稅,所得稅時(shí)有影響嗎?
答: 你好,是沒(méi)有影響的。補(bǔ)繳18年底印花稅用以前年度損益調(diào)整。
老師,企業(yè)的購(gòu)銷合同印花稅的計(jì)算基數(shù)包不包括增值稅啊,是含稅價(jià)呢,還是出去增值稅呢
答: 你好! 是含稅價(jià)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)一下,購(gòu)銷合同印花稅申報(bào),是按照合同總價(jià)申報(bào),簽合同的時(shí)候報(bào)一次,真正收入開(kāi)出發(fā)票又得交增值稅?這得交次稅???
答: 這個(gè)的話,交一次,就可以了。 理論上,是簽合同時(shí)交。但是呀,你們簽合同,還沒(méi)開(kāi)票什么的,業(yè)務(wù)沒(méi)發(fā)生,XX局不能跑來(lái)查合同呀。。。。。所以,大多數(shù),是開(kāi)票確認(rèn)收入時(shí),再申報(bào)繳納的


來(lái)來(lái)老師 解答
2020-06-13 11:57