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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-06-12 13:19

1.借現(xiàn)金貸其他應付款
單位:
借應收貸主營業(yè)務收入貸銷項
2.不開發(fā)票直接計入主營業(yè)務收入
借其他應付款貸主營業(yè)務收入貸銷項

樸老師 解答

2020-06-12 13:20

1.借現(xiàn)金貸其他應付款
單位:
這個可以先不做賬,單獨記一下,因為你做賬就要繳稅
2.不開發(fā)票直接計入主營業(yè)務收入
借其他應付款貸主營業(yè)務收入貸銷項
3.開票時借應收貸主營業(yè)務收入貸銷項
收到錢
借銀行貸應收款

小余 追問

2020-06-12 13:35

老師,1、貸方做其他應付款我不理解,謝謝!

小余 追問

2020-06-12 13:40

老師,單位的先不做賬,那有些單位要好幾月甚至跨年才要開發(fā)票,開完發(fā)票才回款怎么辦呢,謝謝

樸老師 解答

2020-06-12 13:48

哪一個不理解?收到個人的錢嗎?因為你這是預收

小余 追問

2020-06-12 14:07

老師,就是個人來做體檢時她就付款,但她不要發(fā)票,她已經(jīng)做體檢了,為什么還要做成其他應付款嗎?

樸老師 解答

2020-06-12 14:12

收了錢做了體檢的不要發(fā)票
那就直接做收入

小余 追問

2020-06-12 14:19

謝謝老師,個人的我明白了,還有如果個人次月又來開發(fā)票,次月我的增值稅納稅申報表能把來開發(fā)票的金額填負數(shù)嗎?那單位的要怎么處理處好,謝謝

樸老師 解答

2020-06-12 14:24

可以的,然后按照開票的申報。單位的哪里不明白

小余 追問

2020-06-12 15:51

老師,你說的單位:
這個可以先不做賬,單獨記一下,因為你做賬就要繳稅,你的意思是當月不做賬,客戶來開發(fā)票時才做賬嗎?這樣我感覺好像不太行,因為我們的這些單位都是好幾個月才對賬才開發(fā)票,收款有可能還要跨年。謝謝

樸老師 解答

2020-06-12 16:03

那你就按照實際發(fā)生的可以先做無票收入

小余 追問

2020-06-12 17:25

老師,那無稅收入的會計分錄怎么做?謝謝!

樸老師 解答

2020-06-12 17:27

無稅收入?你們免稅的嗎

小余 追問

2020-06-12 17:29

看錯了,老師,是無票收入的賬務處理。

樸老師 解答

2020-06-12 17:35

借應收
貸主營業(yè)務收入
貸銷項

小余 追問

2020-06-12 17:44

好的,謝謝

樸老師 解答

2020-06-12 17:58

滿意請給五星好評,謝謝

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您好 7月收到材料 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款——暫估應付賬款 8月份付款 借:應付賬款 貸:銀行存款 9月收到發(fā)票 借:應付賬款——暫估應付賬款 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 (如有) 貸:應付賬款
2019-09-08 14:08:16
您好,個人的不開票,也應該是正常確認收入,借銀行存款等貸主營業(yè)務收入應交稅費--應交增值稅,單位的以后還需要開發(fā)票是吧,為了便于核算,當時可以做未開票收入,借應收賬款等貸主營業(yè)務收入--未開票收入應交稅費--應交增值稅,然后載需要開發(fā)票的,就把未開票的沖了,貸主營業(yè)務收入--未開票收入負數(shù)貸主營業(yè)務收入,收款借銀行存款貸應收賬款
2020-06-21 07:18:28
1.借現(xiàn)金貸其他應付款 單位: 借應收貸主營業(yè)務收入貸銷項 2.不開發(fā)票直接計入主營業(yè)務收入 借其他應付款貸主營業(yè)務收入貸銷項
2020-06-12 13:19:17
您好,自用的試駕車,記入固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)進項稅額
2019-06-20 12:32:41
借:應付賬款 200 貸:營業(yè)外收入 200
2019-09-24 12:53:11
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