老師,外購貨物用于集體福利,在付款時,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。收到發(fā)票,借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款和應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
建霞
于2020-06-10 12:57 發(fā)布 ??958次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-06-10 12:58
你好,借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬
直接價稅合計做
選擇不抵扣勾選
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借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2018-11-28 15:34:53

借管理費用-水電費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進項稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。進項轉(zhuǎn)出時:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。
2018-06-09 15:21:06

你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19
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