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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-10 12:58

你好,借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬
直接價稅合計做
選擇不抵扣勾選

建霞 追問

2020-06-10 13:13

老師,有幾張專票由于雙方發(fā)生了些糾紛,對方開給我們的專票一直顯示在待認(rèn)證里,這個可以選擇不抵扣勾選嗎

建霞 追問

2020-06-10 13:13

開票日期是在2018年

郭老師 解答

2020-06-10 13:13

你先不用選擇,以后確定不抵扣的時候,再選擇就行。

建霞 追問

2020-06-10 13:14

這個開票時間都這么久了,不抵扣一直顯示在那會不會有影響啊

郭老師 解答

2020-06-10 13:15

你好,現(xiàn)在可以抵扣,沒有時間規(guī)定的。

建霞 追問

2020-06-10 13:16

好的,謝謝老師,辛苦了

郭老師 解答

2020-06-10 13:17

不用客氣的,應(yīng)該的。

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借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2018-11-28 15:34:53
借管理費用-水電費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進項稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。進項轉(zhuǎn)出時:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。
2018-06-09 15:21:06
你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19
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