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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-06-10 10:10

你好, 應(yīng)交稅費-未交增值稅是月末結(jié)轉(zhuǎn)和次月繳納的時候用,代理記賬公司那樣做是不規(guī)范的,平時要用應(yīng)交增值稅

如果呢 追問

2020-06-10 10:17

所以自開發(fā)票的時候應(yīng)該是貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)時是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅,次月繳納是應(yīng)交稅費-貸未交增值稅,貸銀行存款嗎?  
如果是的話,代開發(fā)票已經(jīng)交完稅了,怎么做賬呢?

小云老師 解答

2020-06-10 10:34

是的,如果你是小規(guī)模月底不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅都可以
代開票也是上面那樣做,只是交稅那筆分錄不等次月當時就做了

如果呢 追問

2020-06-10 10:48

也就是說我這個企業(yè),自開時可以記 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,月末計提借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅嗎?需不需要計提啊。。。次月如果需要繳納就繳納就貸銀行存款,免稅不需要繳納的話就貸營業(yè)外收入是嗎?那這個繳納稅款支出或者營業(yè)外收入,是算次月的,還是算本月的呀?

小云老師 解答

2020-06-10 10:49

平時確認收入一起貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就行了,不用額外做什么,次月就交了,免稅就當月轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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你好! 分錄大體上沒有問題,就是注意一點,小規(guī)模納稅人不需要對應(yīng)交增值稅再進行劃分明細,你只要貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 就可以了,不用再加上銷項稅額。
2018-01-07 23:03:58
同學您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 祝您學習愉快,工作順利
2019-01-09 14:27:35
你好,貸方先計入銷項稅,再轉(zhuǎn)入未交增值稅,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2021-02-21 02:09:05
您好 一般納稅人正確的 小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費~未交增值稅科目改為應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
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