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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2020-06-09 21:39

您好,我的理解是調(diào)增利潤,轉(zhuǎn)回上年未開票租金支出,也就是把上年未開票租金支出,從成本費(fèi)用里轉(zhuǎn)出來,減少成本費(fèi)用,也就是調(diào)增利潤了。

徐曉萍 追問

2020-06-09 21:48

這是在調(diào)減項目里的,怎么可能是調(diào)增呢?會不會是別人寫的是錯的啊?

王雁鳴老師 解答

2020-06-09 21:53

您好,從字面理解,我感覺確實向我上面說的,按您所說,也有可能是寫的出錯了。

徐曉萍 追問

2020-06-09 21:54

是不是說上年有租金支出,沒有計入利潤總額,今年開了票,可以列調(diào)減了

王雁鳴老師 解答

2020-06-09 22:04

您好,也可以這樣理解的。不過我的理解正好與您相反。

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你好是0的 彌補(bǔ)虧損160000的
2020-07-03 19:37:33
你好,應(yīng)納稅所得額首先等于會計利潤%2B調(diào)整增加-減少,這個時候才出來應(yīng)納稅所得額,然后應(yīng)納稅所得額*稅率才是當(dāng)期所得稅,然后當(dāng)期加遞延才等于所得稅費(fèi)用,他們是三個步驟關(guān)系。
2021-11-26 13:30:14
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-06-30 17:54:52
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅 應(yīng)納所得稅額=稅前會計利潤%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,繳納的時候是一樣的金額
2020-03-22 22:09:58
同學(xué)您好,這個題太長了。我5分鐘寫不完。您追問一下吧。
2023-09-04 16:45:54
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