
增值稅發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證但未申報抵扣,以后可否申報抵扣?
答: 你好,當(dāng)月認(rèn)證,必須抵扣的
請問老師下,6月份開的增值稅專用發(fā)票,9月份開負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票,沖銷,已經(jīng)繳納的增值稅可以退嗎?還是負(fù)數(shù)發(fā)票中的增值稅在申報本月增值稅時抵扣掉呢?申報系統(tǒng)自動抵扣,還是我們手工輸入抵扣呢、該怎么申報呢?
答: 你導(dǎo)入銷項時自動減掉的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 我想問一下 這個月交增值稅 是先申報增值稅還是先在增值稅發(fā)票平臺申請發(fā)票抵扣
答: 你好,這個是先知認(rèn)證抵扣,然后再申報增值稅

