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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-09 16:21

要怎么做呢?為什不是其他應(yīng)收呢?不理解

追問(wèn)

2020-06-09 16:24

好的,謝謝老師,理解了

bamboo老師 解答

2020-06-09 16:20

您好
社保費(fèi)應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目走賬

bamboo老師 解答

2020-06-09 16:23

借:管理費(fèi)用-單位社保費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi)
貸:銀行存款
如果單位先發(fā)工資 后繳納社保就是其他應(yīng)付款 如果是先交申報(bào)后發(fā)工資 就是其他應(yīng)收款

bamboo老師 解答

2020-06-09 16:25

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒(méi)有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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