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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-06-09 11:20

你好   是的 是這樣來做的

追問

2020-06-09 11:22

如果營業(yè)外收入是400
最后一步結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄是不是:
借:利潤分配——未分配利潤 -100
貸:本年利潤                         -100
這樣做對嗎?需不要帶負(fù)號?

meizi老師 解答

2020-06-09 11:28

你好  不用負(fù)數(shù) 。   本年利潤就是借方余額100了 。 那么你就 借:利潤分配——未分配利潤 100
貸:本年利潤 100

追問

2020-06-09 11:36

資產(chǎn)負(fù)債表中:應(yīng)交稅費(fèi)-0.07
1、本期應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅687.41這筆怎么計(jì)算填在資產(chǎn)負(fù)債表中,
是     -0.07-687.41=-687.48
還是  -0.07+687.41=687.34
那個(gè)是對的?

追問

2020-06-09 11:38

這個(gè)稅就是昨天我問的那個(gè)預(yù)收款的稅,我一直認(rèn)為普票的話這個(gè)稅可以不計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)里,直接計(jì)處到預(yù)收款里就沒這么麻煩了~~

meizi老師 解答

2020-06-09 11:41

你好  你開票出去 就會(huì)產(chǎn)生增值稅的   你負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi)    里面正數(shù)是代表的  應(yīng)交未交增值稅 。  你可以自己核算你應(yīng)交增值稅的金額來判斷的

追問

2020-06-09 11:42

是 -0.07-687.41=-687.48
還是 -0.07+ 687.41=687.34
這兩個(gè)那個(gè)是對的計(jì)算方式?

meizi老師 解答

2020-06-09 11:47

你好     你要繳納的稅費(fèi) 687.41 是   -0.07 +687.41=687.34

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您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
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