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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-06-09 10:26

你好,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 400 貸:應交稅費-未交增值稅400
借:應交稅費-未交增值稅400 貸:銀行存款390 其他收益10

成就的短靴 追問

2020-06-09 10:28

好的,請問進項和銷項轉入未交增值稅的分錄應該怎么寫呢?

小云老師 解答

2020-06-09 10:32

進項和銷項的差額轉入未交增值稅就行了

成就的短靴 追問

2020-06-09 10:33

可以麻煩老師寫一下分錄嗎?謝謝

小云老師 解答

2020-06-09 10:40

這個就是差額轉入未交增值稅的分錄
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 400 貸:應交稅費-未交增值稅400

成就的短靴 追問

2020-06-09 10:44

請問“銷項稅額”和“進項稅額”科目需要先轉入“應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)”嗎?

小云老師 解答

2020-06-09 10:45

月底的時候不需要,年底一并結轉

成就的短靴 追問

2020-06-09 10:53

好的,年底的分錄麻煩老師寫一下可以嗎?

小云老師 解答

2020-06-09 11:03

借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項)
借:應交稅費-應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)

成就的短靴 追問

2020-06-09 11:07

好的,老師,請問最后寫的這兩筆分錄只需要在年末寫,月末不需要寫的原因是什么呢?

小云老師 解答

2020-06-09 11:11

會計準則就是這樣規(guī)定的

成就的短靴 追問

2020-06-09 11:26

好的,謝謝老師

小云老師 解答

2020-06-09 11:27

不客氣,祝你工作順利!方便請五星好評一下,謝謝!

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你銷項稅額也需要結轉到轉出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
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