
一般納稅稅銷售收到小規(guī)模納稅人發(fā)票,一般納稅人要交的增值稅是發(fā)票上的增值稅金額嗎?
答: 一般納稅應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) -留 抵 +轉(zhuǎn)出
申報增值稅得時候,一般納稅人開具得增值稅發(fā)票是普通發(fā)票的金額統(tǒng)不統(tǒng)計在增值稅納稅申報表附列資料(一),本期銷售情況明細(xì)那個表里?
答: 你好,需要填在增值稅申報表附表一里面
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,對增值稅納稅申報表 進(jìn)行填報的時候,一般增值稅納稅人開具的普通發(fā)票,發(fā)票金額要填在那個位置呢?
答: 你好,請問是用億企這個軟件填報表嗎?


Ajax萍 追問
2020-06-09 09:38
樸老師 解答
2020-06-09 09:43