老師,進項稅如有200未抵.當月銷項稅50,會計分錄, 銷項稅收1.借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅50 2.借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅50 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅50 3.借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅50 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅50,這樣做分錄對不對?我做完后,科目匯總時應交稅費科目借方數(shù)就成100呢,不知哪錯了
追逐我的明天。
于2020-06-08 13:14 發(fā)布 ??1121次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-06-08 13:15
200是上個月的留底嗎?
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你好,
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 10
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 90
這筆分錄是將銷項大于進項的差額轉入到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目中
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 90
貸:應交稅費-未交增值稅 90
然后再由應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 這個科目轉入應交稅費-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16

個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11

您好
如果銷項大于進項需要繳稅 分錄正確
2019-03-06 16:40:20

你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43

是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
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2020-06-08 14:29
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2020-06-08 14:32
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