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送心意

莊老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2020-06-06 16:19

你好,分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。年末時,可以做分錄沖平

熊映紅 追問

2020-06-06 18:15

老師,分錄充平怎么做啊

莊老師 解答

2020-06-07 08:31

你好, 一般可以這樣處理,
年末時可以將應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的所有三級科目扣除留抵稅額的金額紅字沖銷:

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)紅字

       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)紅字

       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)紅字

       貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)紅字

              應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)紅字

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要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
一、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
你好!不需要結(jié)轉(zhuǎn)的了。
2018-01-31 09:43:39
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