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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-06-06 08:17

借其他應(yīng)收款~應(yīng)收出口退稅款115037.62
應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷)18324.50
貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(出口退稅)133362.12

爛漫的冬天 追問

2020-06-06 08:49

1、內(nèi)外賬都是這樣做的嗎?
2、應(yīng)交稅費出口抵內(nèi)銷這個科目余額為0,記了這筆分錄就有借方余額,是否要結(jié)平呢

暖暖老師 解答

2020-06-06 08:52

是的,這個是免抵退匯總表,就這一個會計分錄

爛漫的冬天 追問

2020-06-06 09:08

那第二個問題呢

暖暖老師 解答

2020-06-06 09:22

不需要結(jié)清這個科目的

爛漫的冬天 追問

2020-06-06 13:32

向內(nèi)賬在進項和銷項的增值稅這塊怎么體現(xiàn),這樣做嗎(借 應(yīng)收帳款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款)

暖暖老師 解答

2020-06-06 14:21

內(nèi)賬不需要做稅金的

爛漫的冬天 追問

2020-06-06 14:43

不是很理解,那上面的分錄不也是涉及到應(yīng)交增值稅嗎

暖暖老師 解答

2020-06-06 14:56

設(shè)計分,上邊的免抵額需要附加稅

爛漫的冬天 追問

2020-06-06 15:13

那如果沒有上面的出口退稅,只有內(nèi)銷的怎么做內(nèi)賬(如:銷項稅額180000,進項稅額115037,交增值稅64963)

暖暖老師 解答

2020-06-06 15:17

你問得是哪一筆業(yè)務(wù)?

爛漫的冬天 追問

2020-06-06 15:25

假如沒有申報出口退稅,內(nèi)銷的怎么做內(nèi)賬,數(shù)據(jù)如下:銷項稅額180000,進項稅額115037,交增值稅64963)

暖暖老師 解答

2020-06-06 15:28

我的意思是你沒銷項稅額還是進項稅額還是最后繳納

爛漫的冬天 追問

2020-06-06 17:27

整套完整分錄

暖暖老師 解答

2020-06-06 17:28

購入借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費銷項稅

暖暖老師 解答

2020-06-06 17:29

借原材料
應(yīng)交稅費進項稅額
貸應(yīng)付賬款

暖暖老師 解答

2020-06-06 17:29

借應(yīng)交稅費~準出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅

爛漫的冬天 追問

2020-06-06 18:45

內(nèi)賬也是這樣做嗎

暖暖老師 解答

2020-06-06 18:53

內(nèi)賬沒有必要計提稅金,又不繳納

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