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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-06-04 16:02

你這個繳費在出發(fā)票,沒有跨月撒,沒有跨月,可以這樣處理的

5班鄭 追問

2020-06-04 16:04

繳費在5月100元,但是發(fā)票是6月出的發(fā)票才50元,還有50要等到7月份

5班鄭 追問

2020-06-04 16:05

燃氣費是繳什么時候繳就什么時候開票,電費是先繳費再用,用多少電再開票

辜老師 解答

2020-06-04 16:06

那你要先確認預付賬款,然后在確認費用的

5班鄭 追問

2020-06-04 16:13

借:預付賬款電費貸:銀行存款借:管理費用一福利費燃氣費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸:銀行存款

辜老師 解答

2020-06-04 16:27

借:預付賬款電費貸:銀行存款
借:管理費用一福利費燃氣費貸應付職工薪酬,
借應付職工薪酬貸:預付賬款電費

5班鄭 追問

2020-06-04 16:34

后面不是貸銀行存款嗎?怎么貸預付賬款了。確認費用的記賬憑證怎么寫?

辜老師 解答

2020-06-04 16:58

借:管理費用一福利費燃氣費貸應付職工薪酬,這個就是確認費用
你前面電費不是預付了錢嗎

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
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