報銷員工宿舍電費,燃氣費。寫借:管理費用一福利費 貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬貸銀行存款。因為電費是先繳費再用電然后出發(fā)票,這個寫可以嗎?還是寫預付款再每個月扣除?
5班鄭
于2020-06-04 16:02 發(fā)布 ??2289次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-06-04 16:02
你這個繳費在出發(fā)票,沒有跨月撒,沒有跨月,可以這樣處理的
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1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應付款——個人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。
2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14

你好!你如果是支付的工資,就應該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27

不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52

你好!這是福利費的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
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