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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-04 13:11

借:應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,自己收到的發(fā)票價稅合計入賬對

跳探戈的螞蟻 追問

2020-06-04 13:52

老師去年的業(yè)務(wù),當(dāng)月已收款,前財務(wù)給掛了應(yīng)收,在今年如何做調(diào)整呢?

玲老師 解答

2020-06-04 13:55

我沒看明白你因?yàn)槭裁匆{(diào)整?

跳探戈的螞蟻 追問

2020-06-04 13:57

去年12月業(yè)務(wù),當(dāng)月開票當(dāng)月收款,會計給掛了帳,現(xiàn)在怎么調(diào)整,還有沒有的費(fèi)用多做了。

玲老師 解答

2020-06-04 14:07

你賬掛的我看沒有錯 為什么要調(diào)整 ?開出發(fā)票的分錄是對的,調(diào)整什么  ?

跳探戈的螞蟻 追問

2020-06-04 14:09

另一筆業(yè)務(wù)了,去年的賬里不該記費(fèi)用的記了費(fèi)用怎么調(diào)整呢?

玲老師 解答

2020-06-04 14:16

你好, 不同的問題請重新提問。

跳探戈的螞蟻 追問

2020-06-04 14:24

另一筆業(yè)務(wù)了,去年的賬里不該記費(fèi)用的記了費(fèi)用怎么調(diào)整呢?

跳探戈的螞蟻 追問

2020-06-04 14:24

去年12月業(yè)務(wù),當(dāng)月開票當(dāng)月收款,會計給掛了帳,現(xiàn)在怎么調(diào)整,還有沒有的費(fèi)用多做了。
這不都是分別提問的嗎?

玲老師 解答

2020-06-04 14:25

你好同學(xué),不同的問題請重新發(fā)起提問。

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相關(guān)問題討論
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好?借:應(yīng)收賬款,貸:收入,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
你好,季度30萬免稅的政策是嘛
2020-01-13 22:04:15
你的理解是正確的。小規(guī)模納稅人的銷售收入的分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。至于稅款,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。因?yàn)樵鲋刀愂悄阈枰唤o國家的稅,所以應(yīng)該記在應(yīng)交稅費(fèi)里面。具體的賬務(wù)處理,我可以給你一個例子。
2023-07-23 09:09:04
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