老師,你好,我公司轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有5萬多,5月份銷項稅是13766.19,進項認(rèn)證11664.8,收入是105893.81,稅負(fù)率是3個點,未交增值稅借方是之前應(yīng)交而未交的意思嗎?這樣我稅負(fù)率沒有達(dá)到,我該怎么做賬,麻煩老師為我解答一下,謝謝.
 
- 暴躁的小蝴蝶 - 于2020-06-02 12:13 發(fā)布 ??583次瀏覽 
-  送心意
                                                     李老師. 職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師 
2020-06-02 12:35
未交增值稅是上月應(yīng)交而未交的意思。
只要符合業(yè)務(wù)實際情況,不需要考慮稅負(fù)率的問題,會計記賬誰也沒說過以稅負(fù)率為基準(zhǔn)
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 需要按上面那個步驟做,財會2016.22
 2019-08-13 11:05:36
 
 你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出     貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅         同時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅     貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
 2019-06-06 11:21:18
 
 你好,工作中一般用第二種,第一種的第一筆年末一次性轉(zhuǎn)就可以了
 2017-01-25 11:11:05
 
 都可以的,看你進項銷項是年末結(jié)轉(zhuǎn)還是月末結(jié)轉(zhuǎn)
 2019-02-18 17:35:39
 
 同學(xué),你好,理解是對的
 2022-06-04 17:37:29
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暴躁的小蝴蝶 追問
2020-06-02 12:36
李老師. 解答
2020-06-02 20:36