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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-01 16:52

你好月末做結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅一銷項稅額貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅繳納時借:應(yīng)交稅費--未交增值稅貸:銀行存款

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1、每月將當(dāng)期銷項稅額和進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 2、然后結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 3、交稅時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-03 11:38:08
你好 這是你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,分錄正確。
2019-12-01 11:47:45
你好,進項大于銷項不需要計提的
2017-03-27 10:03:31
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2022-12-21 14:14:30
如果進項多于銷項 借 應(yīng)交增值稅一未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值
2019-03-01 16:23:10
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