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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-01 16:00

你好分錄不對(duì)的哦;;   計(jì)提社保(企業(yè)部分)

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

gjkc 追問

2020-06-01 16:05

老師這樣嗎

meizi老師 解答

2020-06-01 16:09

嗯 這樣就對(duì)了。 計(jì)提是單位部分哦 。其他應(yīng)收款是個(gè)人部分 。 別把金額弄錯(cuò)了就行

gjkc 追問

2020-06-01 16:11

好的謝謝老師

gjkc 追問

2020-06-01 16:12

那老師如果沒有核定個(gè)稅,但是交了社保,公司賬戶上沒有工資的支出,這樣的話,要計(jì)提工資嗎

meizi老師 解答

2020-06-01 16:16

你好 你自己員工發(fā)放的工資 就要申報(bào)個(gè)稅的。  也得計(jì)提的

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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