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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-31 19:19

您好,對于上傳圖片,您可以分開理解。1費(fèi)用發(fā)生是第三方墊付形成費(fèi)用和其他應(yīng)付款,2年末費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,所以圖片中最終其他應(yīng)付款金額與未分配利潤金額相反。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,分配股利時,借方未分配利潤。貸方其他應(yīng)付款
2023-10-30 18:06:21
你好,這個其他應(yīng)付款是總公司的嗎?
2020-05-14 16:15:28
借,銀行存款1000,貸,其他應(yīng)付款1000 借,管理費(fèi)用,500,貸,銀行存款500
2019-08-01 11:50:14
你好,需要把其他應(yīng)付款償還,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款等科目 注銷的時候貨幣資金,未分配利潤是可以有余額的
2020-07-14 13:40:52
你好,其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)說明是其他應(yīng)收款 未分配利潤是負(fù)數(shù),說明是虧損
2019-01-23 14:44:38
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