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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2016-06-07 13:26

老師,抱歉!我是小規(guī)模,銀行付款,一星期后同時收到材料和發(fā)票。也是這樣記分錄嗎?

艷華...三大 追問

2016-06-07 13:39

老師,分錄可以直接寫:借  庫存商品(還是原材料)、貸  銀行存款  嗎?不用記應交稅金了吧?(收到發(fā)票是增值稅普通發(fā)票)

羅老師 解答

2016-06-07 13:23

1.入庫   借 原材 材料 貸 應付賬款-暫估;
2.收到發(fā)票 先 借 應付賬款-暫估 貸 原材料
  再  借 原材料 應交稅費-應交增值稅  貸 材料采購

羅老師 解答

2016-06-07 13:31

如果不跨月,就直接等收到發(fā)票記賬

羅老師 解答

2016-06-07 13:42

你們小規(guī)模納稅人,不用寫稅金科目

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相關問題討論
你好,暫估,借:原材料 貸:應付賬款-暫估 ,付款,借:應付或預付賬款-某供應商 貸:銀行存款
2017-09-01 12:35:37
借原材料貸應付賬款-暫估 借應付賬款貸銀行 收到發(fā)票 借原材料負數(shù)貸應付賬款-暫估負數(shù) 然后再做借原材料貸應付賬款
2020-05-27 11:52:31
1.入庫 借 原材 材料 貸 應付賬款-暫估; 2.收到發(fā)票 先 借 應付賬款-暫估 貸 原材料 再 借 原材料 應交稅費-應交增值稅 貸 材料采購
2016-06-07 13:23:21
借:原材料 貸:應付賬款-暫估
2017-05-08 23:42:09
借;在途物資 應交稅費 貸;應付賬款 借;原材料 貸;在途物資
2017-09-06 10:21:32
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