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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-05-31 09:18

借固定資產(chǎn)8000
貸以前年度損益調(diào)整8000

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:18

借待處理財產(chǎn)損益14400
累計折舊35600
貸固定資產(chǎn)50000

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:19

借營業(yè)外支出14400
貸待處理財產(chǎn)損益14400

甜甜的果汁 追問

2020-05-31 09:22

A公司一臺生產(chǎn)用機床使用期滿,進行處置。其賬面原價為179000元,已提折舊170000元,已提減值準(zhǔn)備5000元;清理過程中用現(xiàn)金500元支付清理費用,收回殘料價值2300元,暫入原材料庫。

要求:根據(jù)上述資料編制相關(guān)會計分錄。

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:23

借固定資產(chǎn)清理9000
累計折舊170000
貸固定資產(chǎn)179000

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:23

錯了我再發(fā)一遍這個

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:23

借固定資產(chǎn)清理4000
累計折舊170000
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5000
貸固定資產(chǎn)179000

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:23

借原材料2300
貸固定資產(chǎn)清理2300

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:24

借營業(yè)外支出1700
貸固定資產(chǎn)清理1700

甜甜的果汁 追問

2020-05-31 09:31

甲公司為增值稅一般納稅人。2018年8月3日,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為290000元,增值稅進項稅額為46400元,支付的運輸費為8250元(含增值稅750元),款項已通過銀行支付;安裝設(shè)備時,領(lǐng)用本公司原材料一批,價值3600元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為612元;領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,成本為4800元;應(yīng)付安裝工人的職工薪酬為7200元。2018年10月18日該設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài)。

要求:編制甲公司2018年與該機器設(shè)備相關(guān)的會計分錄。

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:32

借在建工程297450
應(yīng)交稅費進項稅額47150
貸銀行存款

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:32

借在建工程3600
貸原材料3600

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:33

借在建工程1200
貸庫存商品4800
應(yīng)付職工薪酬7200

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:34

借固定資產(chǎn)302250
貸在建工程302250

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