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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-28 16:17

你好,借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 X
借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 X+年末計提數(shù)
貸:銀存 X+年末計提數(shù)

黃謙 追問

2020-05-28 16:28

請問為什么不用調整未分配利潤這個科目

小云老師 解答

2020-05-28 16:36

要用啊,借:利潤分配 貸:以前年度損益調整

黃謙 追問

2020-05-29 09:03

調整未分配利潤這步是最后做了,是嗎

小云老師 解答

2020-05-29 09:15

是的,最后差額轉入利潤分配

黃謙 追問

2020-05-29 09:49

那么,如果年末是負利潤的話,有調增項的話,是不是還是做這步:借:利潤分配 貸:以前年度損益調整,

小云老師 解答

2020-05-29 10:21

只要你以前年度損益調整有余額就要轉到利潤分配

黃謙 追問

2020-05-29 10:25

年末是負利潤的話,有調增項的話,應該怎么做

小云老師 解答

2020-05-29 11:15

這個分錄是看你有沒有要多退少補的,有才做,和你是不是負數(shù)調增還是調減沒關系

黃謙 追問

2020-05-29 11:50

但是,不是無論年末本年利潤是負數(shù)還是正數(shù),都要轉到未分配利潤嗎,比如,我年末本年利潤是-100萬,結轉到利潤分配-100,但是由于有調增項,最后匯繳申報表利潤總額要加上調整項,得到納稅調整后所得,那么這個數(shù)跟我賬上的已經(jīng)結轉的利潤分配-100萬,沒有關系 嗎

小云老師 解答

2020-05-29 11:52

沒有,匯算清繳是調表不調賬,除非你調完后有交稅或者退才做所得稅的分錄,而你前面說的少計提那不是調整,只是做錯賬在改而已

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相關問題討論
借應交稅費 貸銀行??
2021-11-29 10:43:12
你好,是什么情況做了這個計提所得稅分錄?
2019-10-28 15:29:29
你好,借方是所得稅費用才是的
2019-04-28 18:11:24
您好,是這樣做的,對的
2022-11-10 14:15:47
這個就是調整的未分配利潤呀
2023-01-12 15:56:44
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