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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-27 15:47

借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
(金額用負(fù)數(shù)表示)

原來(lái)可以原來(lái) 追問(wèn)

2020-05-27 15:48

那收到生育津貼怎么入賬?怎么把應(yīng)付職工薪酬借方和貸方都沖減?

蔣飛老師 解答

2020-05-27 15:54

可以直接做分錄
借銀行存款
貸管理費(fèi)用

原來(lái)可以原來(lái) 追問(wèn)

2020-05-27 16:05

那這樣應(yīng)付職工薪酬就和管理費(fèi)用對(duì)不上,沒(méi)有關(guān)系嗎?
借:銀行存款
借:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 
您看這樣對(duì)嗎?就是一筆分錄有兩個(gè)借方

蔣飛老師 解答

2020-05-27 16:07

是的,
可以的。

原來(lái)可以原來(lái) 追問(wèn)

2020-05-27 16:08

借:銀行存款 正數(shù)
借:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
這樣兩個(gè)借方?jīng)]有問(wèn)題,對(duì)嗎?

蔣飛老師 解答

2020-05-27 16:11

可以直接做分錄
借銀行存款
貸管理費(fèi)用

原來(lái)可以原來(lái) 追問(wèn)

2020-05-27 16:15

明白,但是不調(diào)整應(yīng)付職工薪酬的話,和管理費(fèi)用對(duì)不上,沒(méi)有關(guān)系嗎?

蔣飛老師 解答

2020-05-27 16:17

沒(méi)有影響的。

原來(lái)可以原來(lái) 追問(wèn)

2020-05-27 16:18

好的,謝謝

蔣飛老師 解答

2020-05-27 16:18

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。

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1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個(gè)人部分 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費(fèi)。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
2019-07-13 11:23:44
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