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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-27 15:19

你好,你是醫(yī)院還是什么單位

佳佳 追問

2020-05-27 15:19

你好,是醫(yī)院

樸老師 解答

2020-05-27 15:29

剩下的五十還給你嗎

佳佳 追問

2020-05-27 15:30

不給了,只給那么多

樸老師 解答

2020-05-27 15:39

那你就按照收到的五十來做分錄

佳佳 追問

2020-05-27 17:27

不給的那些呢?

樸老師 解答

2020-05-27 17:38

不給的不做,你按照收到的來做哦

佳佳 追問

2020-05-27 17:39

老師,能寫下我報的時候該如何寫分錄,收到的時候如何寫分錄嗎?是不是也不用計提壞賬準備呢?

樸老師 解答

2020-05-27 17:46

報的時候不寫,就收到的時候?qū)?br/>借銀行貸收入貸銷項就行了是私營醫(yī)院的

佳佳 追問

2020-05-27 17:49

報的時候不確認收入嗎?因為是住院才有農(nóng)合報銷,住院那部分收入怎么寫?

樸老師 解答

2020-05-27 17:59

你們是私立的盈利性質(zhì)的醫(yī)院嗎

佳佳 追問

2020-05-27 17:59

是的,老師

樸老師 解答

2020-05-27 18:05

那就是在出院結(jié)算的時候
借銀行
借其他應收-新農(nóng)合
貸主營業(yè)務收入
貸銷項
然后收到新農(nóng)合給的
借銀行借營業(yè)外支出貸其他應收款

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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