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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-27 09:41

你好,要視同銷售,有沒有開票給你們,

wenwen 追問

2020-05-27 09:50

沒有開票,對方借我們的原材料,以后還會還給我們的,這樣應(yīng)該不能算視同銷售吧

莊老師 解答

2020-05-27 09:55

你好,那你們生產(chǎn)后,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),

wenwen 追問

2020-05-27 10:14

我們的按照正常的結(jié)轉(zhuǎn),他們借用我們的,我這邊又不結(jié)轉(zhuǎn),他們不是以后還回來嗎?

莊老師 解答

2020-05-27 10:19

你好,這樣你們沒有成本票可以抵稅

wenwen 追問

2020-05-27 10:20

我們有成本票呀,老師,你沒看清我的問題吧,是別的公司借用我公司的原材料,而不是我們借用別人的,我們什么票據(jù)都有

莊老師 解答

2020-05-27 10:29

你好,是的,那你們只能這樣處理,借發(fā)出商品,貸庫存商品,可是對方?jīng)]有發(fā)票不可以抵稅

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你好! 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款
2019-07-11 09:53:05
你好,借;管理費(fèi)用 貸;原材料
2019-04-09 17:23:53
您好,計入固定資產(chǎn),按月攤?cè)胙邪l(fā)支出(費(fèi)用化或者資本化),原材料直接計入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出或者資本化支出
2019-11-15 13:26:03
借應(yīng)收賬款貸收入
2021-04-18 11:25:13
您好 借:在建工程 貸:原材料
2020-02-20 19:40:52
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