
23年取得費(fèi)用發(fā)票了,但是沒(méi)有付款,23年所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
答: 這種情況不需要調(diào)增的
老師,我們2020加計(jì)扣除費(fèi)用共計(jì)220萬(wàn),所得稅匯算清繳是其他費(fèi)用不能超過(guò)加計(jì)扣除總額的10%。是不是我的其他費(fèi)用不能超過(guò)22萬(wàn)。我在所得稅匯算清繳填表時(shí)其他費(fèi)用里我就只填22萬(wàn),不能多填
答: 你好,同學(xué),是的,最多只能填寫22萬(wàn)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)18年12月的預(yù)提費(fèi)用是必須在所得稅匯算清繳前沖銷嗎?
答: 你好 你要確定你在匯算之前是否能取得真實(shí)的發(fā)票 能取得不用沖銷 可以稅前扣除的 不能取得真實(shí)發(fā)生的也不沖 你匯算調(diào)整處理
老師,請(qǐng)問(wèn)五險(xiǎn)一金中公司繳的那一部份可以作為企業(yè)的費(fèi)用在所得稅匯算清繳中扣除,那個(gè)人繳納的那一部份可以扣除嗎
2016年所得稅匯算清繳,2016年的發(fā)票,2017年1月獲得,記入2017年的費(fèi)用里了,所得稅在2016年扣,還是2017年扣
老師 請(qǐng)問(wèn)公司是2019年9月成立的,2019年度沒(méi)有收入,只有部分費(fèi)用,也需要所得稅匯算清繳嗎
員工的墊付款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬截圖可以作為入賬依據(jù)嗎?當(dāng)然相關(guān)費(fèi)用在所得稅匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增的







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