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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-24 21:32

你好,借:應(yīng)付賬款等  貸:以前年度損益調(diào)整,然后按發(fā)票入賬

天山雪蓮 追問

2020-05-24 21:43

老師,不會(huì)有發(fā)票的,是上一任會(huì)計(jì)虛增成本做的暫估,而且有幾年了,我想每個(gè)季度調(diào)出來繳稅,這個(gè)我該怎樣處理

天山雪蓮 追問

2020-05-24 22:00

老師,不會(huì)有發(fā)票的,是上一任會(huì)計(jì)虛增成本做的暫估,而且有幾年了,我想每個(gè)季度調(diào)出來繳稅,這個(gè)我該怎樣處理

小云老師 解答

2020-05-24 22:18

那就只做借:應(yīng)付賬款等 貸:以前年度損益調(diào)整
然后借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)
借:以前年度損益調(diào)整  利潤分配

天山雪蓮 追問

2020-05-24 22:24

沒有以前年度損益這個(gè)科目怎么辦

小云老師 解答

2020-05-24 22:27

直接用利潤分配。

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相關(guān)問題討論
您好。具體什么原因條件呢
2022-02-12 16:01:36
您好,三筆分錄可以并為一筆,借 營業(yè)收入 100 貸 存貨 20 營業(yè)成本80,意思是把這筆內(nèi)部交易全部沖掉,這樣的話在合并報(bào)表里只列示為存貨原存貨成本80.
2021-08-31 11:19:25
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則這樣調(diào)整就可以了
2020-07-23 11:29:18
借:主營業(yè)務(wù)收入500、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))80,貸:預(yù)收款項(xiàng)580 借:庫存商品400,貸:主營業(yè)務(wù)成本400 借:發(fā)出商品400,貸:庫存商品400
2020-05-26 14:39:20
你好,借:應(yīng)付賬款等 貸:以前年度損益調(diào)整,然后按發(fā)票入賬
2020-05-24 21:32:05
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