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kj_YNweuhsGkDcH
于2020-05-24 13:24 發(fā)布 ??717次瀏覽
王瑞老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2020-05-24 13:53
你好,財(cái)政定額的專項(xiàng)補(bǔ)助是收到的資金入其他應(yīng)付款嗎
kj_YNweuhsGkDcH 追問
2020-05-24 14:43
是的,收到是計(jì)入其他應(yīng)付,使用時(shí)沖其
王瑞老師 解答
2020-05-24 14:45
你這樣處理也可以的,
2020-05-24 14:48
老師,還有其他的方法嗎?
2020-05-24 14:51
剛才我說的那種,只有輔助互相轉(zhuǎn),到最后還是亂得很。
2020-05-24 18:02
或者 收到補(bǔ)助 借銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 購入化肥 借庫存商品-??钯徣?nbsp;貸銀行存款 領(lǐng)用 借相關(guān)成本費(fèi)用 貸庫存商品 同時(shí) 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
2020-05-24 18:19
老師,這個(gè)專項(xiàng)資金是要單獨(dú)核算的。
2020-05-24 19:05
這樣也是單獨(dú)核算建有二級(jí)明細(xì)的
2020-05-24 19:12
那怎么都進(jìn)入“營業(yè)外收入”了,那不和公司的賬混合了嗎?
2020-05-24 19:41
營業(yè)外收入-專項(xiàng)補(bǔ)助,按要求財(cái)政補(bǔ)助需要入營業(yè)外收入的
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王瑞老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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2020-05-24 14:45
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