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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2020-05-22 16:57

1、上月暫估成本: 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 2、次月初收到發(fā)票后,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 3、取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款

人生旅途 追問

2020-05-22 16:59

暫估的發(fā)票在5.31之前沒到老師匯算清繳是在扣除類其他里調(diào)整嗎

人生旅途 追問

2020-05-22 16:59

暫估的發(fā)票在5.31之前沒到老師匯算清繳是在扣除類其他里調(diào)整嗎

venus老師 解答

2020-05-22 17:05

暫估的發(fā)票在5.31之前沒到老師匯算清繳是在扣除類其他里調(diào)整嗎?對的同學,我剛才以為你是當月發(fā)票暫估下月來到的

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相關(guān)問題討論
不是,你可以差額部分做借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-08-05 08:17:24
你好,摘要可以是:沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
2022-05-20 08:21:15
沒有差額,可以直接貼后面,多了沖掉,少了就補上,
2020-04-15 14:26:07
你好,實際有業(yè)務嗎? 實際有業(yè)務,你只需要調(diào)增,不需要做賬務處理了。
2021-09-04 10:22:02
1、上月暫估成本: 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 2、次月初收到發(fā)票后,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 3、取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
2020-05-22 16:57:46
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