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送心意

喬剛老師

職稱稅務(wù)師

2020-05-22 16:39

你好,這筆業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)視同出售原煤和購進勞保用品兩筆業(yè)務(wù)分開做的,因為銷售原煤牽扯到增值稅銷項和資源稅

21年稅務(wù)師取證 追問

2020-05-22 16:41

57800怎么算的

喬剛老師 解答

2020-05-22 16:48

你好,后邊的解析是做的一筆調(diào)整的,前面錯的分錄已經(jīng)進了原材料10000,庫存商品減少了10000,原材料實際入賬成本是67800,所以需要補57800,漏掉的原煤的主營業(yè)務(wù)成本也相應(yīng)需要結(jié)轉(zhuǎn)過去。

21年稅務(wù)師取證 追問

2020-05-22 16:51

21年稅務(wù)師取證 追問

2020-05-22 16:51

我的答案錯哪里了

喬剛老師 解答

2020-05-22 16:55

你好,你的答案是沒錯的,但既然提示錯誤的話調(diào)整就在原分錄上進行調(diào)整,缺啥給補啥,不要把原來的整體沖回再重新做。

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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