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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-22 16:00

納稅調整明細表-扣除類-其他

晨雨 追問

2020-05-22 16:04

我賬務要怎么處理呢?

晨雨 追問

2020-05-22 16:05

借:應付暫估     貸:以前年度損益?

文文老師 解答

2020-05-22 16:06

該暫估是否還需要付款?

晨雨 追問

2020-05-22 16:08

不用付了,多年以前累計下來的,沒票的,這次匯算清繳做了納稅調增

文文老師 解答

2020-05-22 16:10

借:借:應付暫估 貸:未分配利潤

晨雨 追問

2020-05-22 16:16

不需要通過:以前年度損益?

文文老師 解答

2020-05-22 16:20

以前年度損益調整科目是過渡科目,最后仍然要結轉到未分配利潤

晨雨 追問

2020-05-22 16:21

那意思是說:借:應付暫估   貸:以前年度損益        借:以前年度損益    貸:未分配利潤 ?

文文老師 解答

2020-05-22 16:22

對 借:應付暫估 貸:以前年度損益 借:以前年度損益 貸:未分配利潤

晨雨 追問

2020-05-22 16:25

那我去年做匯算清繳的時候分錄就做錯了,我借:庫存商品(負數)  貸:應付暫估(負數)    借:以前年度損益  (負數)  貸:庫存商品(負數)   怎么辦?

文文老師 解答

2020-05-22 16:35

沖銷該憑證,再按正確的做

晨雨 追問

2020-05-22 16:41

18年的賬務

文文老師 解答

2020-05-22 16:57

是的,一樣的處理方式。不會影響損益與庫存商品

晨雨 追問

2020-05-22 17:13

老師,那匯算清繳,業(yè)務招待費需要調增呢?賬務又怎么處理?

文文老師 解答

2020-05-22 17:19

只有涉及到補企業(yè)所得稅,才需要賬務處理

晨雨 追問

2020-05-22 17:20

就是要補繳所得稅

文文老師 解答

2020-05-22 17:23

借:未分配利潤  貸:應交稅費-企業(yè)所得稅
借:應交稅費-企業(yè)所得稅  貸:銀行存款

晨雨 追問

2020-05-22 17:28

老師,不明白,這樣沒有體現調增業(yè)務招待費???

文文老師 解答

2020-05-22 17:37

調增業(yè)務招待費是根據稅法原理調增,不需要賬務處理

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