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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-05-22 10:51

你好,上一年度有虧損的情況下,需要減去彌補(bǔ)虧損金額的

Snow. 追問

2020-05-22 10:53

就是在算完本年的應(yīng)納稅所得額的調(diào)增和調(diào)減的基礎(chǔ)上在減去上一年度的虧損嗎?

鄒老師 解答

2020-05-22 10:55

你好,是的,是這樣的

Snow. 追問

2020-05-22 10:56

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-22 10:57

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好是0的 彌補(bǔ)虧損160000的
2020-07-03 19:37:33
你好,應(yīng)納稅所得額首先等于會計(jì)利潤%2B調(diào)整增加-減少,這個(gè)時(shí)候才出來應(yīng)納稅所得額,然后應(yīng)納稅所得額*稅率才是當(dāng)期所得稅,然后當(dāng)期加遞延才等于所得稅費(fèi)用,他們是三個(gè)步驟關(guān)系。
2021-11-26 13:30:14
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待
2020-06-30 17:54:52
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅 應(yīng)納所得稅額=稅前會計(jì)利潤%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,繳納的時(shí)候是一樣的金額
2020-03-22 22:09:58
同學(xué)您好,這個(gè)題太長了。我5分鐘寫不完。您追問一下吧。
2023-09-04 16:45:54
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