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送心意

羽飛老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師

2020-05-22 06:44

那需要滿足2019年39號問的規(guī)定,如果前期一點進(jìn)項稅額都沒有留抵的哈,最早要從現(xiàn)在開始,要10月份才能申請增量留抵退稅。建議可以從現(xiàn)在開始每月抵扣一些,保障每個月的增量,和第六個月的增量保障大于50萬。

羽飛老師 解答

2020-05-22 06:44

文件依據(jù)可以參見: 財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號

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同學(xué),這兩個沒什么區(qū)別, 只有(一)一般計稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進(jìn)項稅額 (二)簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
購進(jìn)環(huán)節(jié)只有進(jìn)項稅額。等你銷售時才會產(chǎn)生銷項。
2018-05-03 21:37:45
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-07-31 18:00:48
借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2017-08-13 18:28:17
只有一般納稅人取得專票才可以進(jìn)行抵扣
2019-12-17 16:26:03
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