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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-21 14:46

您好
可以勾選形成留抵稅額

天使愛美麗 追問

2020-05-21 14:47

那每年的稅控服務(wù)費,也可以填寫申報表形成留抵么

bamboo老師 解答

2020-05-21 14:48

每年的稅控服務(wù)費 填附表四跟減免稅明細(xì)表就好了 不能在留抵體現(xiàn)

天使愛美麗 追問

2020-05-21 14:51

也就是每年的稅控服務(wù)費,不會再增值稅主表20行期末留抵稅額里面體現(xiàn),只能是準(zhǔn)備抵減增值稅填寫主表23行,應(yīng)納稅額減增額里體現(xiàn),是吧

bamboo老師 解答

2020-05-21 15:05

是的 這樣理解正確的

天使愛美麗 追問

2020-05-21 15:10

老師,那我19年5月份的稅控服務(wù)費280元,去年做賬了,今年我可以申報填寫表4跟減免稅明細(xì)表形成期末余額么

bamboo老師 解答

2020-05-21 15:10

可以申報填寫表4跟減免稅明細(xì)表形成期末余額

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申請退稅前移稅款所屬期內(nèi)累計已抵扣的增值稅專用發(fā)票,含機(jī)動車稅控銷售統(tǒng)一發(fā)票,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書解酒稅款完稅憑證注明的增值稅稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項稅額的比重。其中不包括免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票。
2020-03-01 16:32:48
用于增值稅即征即退或者先征后退項目的進(jìn)項稅額無法劃分的,按照下列公式計算: 無法劃分進(jìn)項稅額中用于增值稅即征即退或者先征后退項目的部分=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項稅額×當(dāng)月增值稅即征即退或者先征后退項目銷售額÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計
2020-02-14 18:31:37
您好 可以勾選形成留抵稅額
2020-05-21 14:46:35
在欠稅以后,款未劃走,把進(jìn)項認(rèn)證進(jìn)去,然后找稅務(wù)申請
2015-10-11 14:32:05
2萬留抵 不交稅 認(rèn)證了就要抵扣,不能只抵扣一部分
2019-02-15 12:16:23
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