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送心意

田老師

職稱會計(jì)師

2020-05-20 11:33

你是因?yàn)槭裁匆玫侥甓葥p益調(diào)整這個科目?
預(yù)交的有企業(yè)所得稅但是匯算清繳不交還要退稅,這個沒問題呀

丁吉朋媽媽 追問

2020-05-20 12:03

去年計(jì)提了但是沒有交,因?yàn)樘顖?bào)季度的企業(yè)所的稅的時候忘記把理利潤總額填上去了。

田老師 解答

2020-05-20 12:55

18年嗎?應(yīng)該是要多交稅才對,你們是怎么做分錄的?
所得稅匯算清繳,補(bǔ)交上年來所得稅,是要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)交稅金”和“未分配利潤”期初數(shù)。
可是有人說調(diào)整報(bào)表期初余額的話,會很麻自煩,——這是外行說的。
能不能不用“百以前年度損益調(diào)整”科目,不調(diào)整期初余額,直接用度“所得稅”科目,在利潤表中將補(bǔ)交的部分包含在“所得稅”欄中?——不行。這樣你的利潤表與本年度的所得稅納稅申報(bào)表會有問差異,申報(bào)通過不了,答稅務(wù)局會找你麻煩

丁吉朋媽媽 追問

2020-05-20 14:38

19年的。現(xiàn)在匯算本來是要多交的。但是它自動彌補(bǔ)2016年的虧損去了。2017.2018是核定征收。我當(dāng)時多計(jì)提的有部分所得稅沒交。

田老師 解答

2020-05-20 17:19

現(xiàn)在匯算本來是要多交的。但是它自動彌補(bǔ)2016年的虧損去了,這個沒有問題,按實(shí)際做就行,多計(jì)提的紅沖出去就行了,

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相關(guān)問題討論
你好,不體現(xiàn)在匯算清繳中的
2017-07-18 19:29:50
你好,你可以借銀行存款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-07-13 16:23:36
你好,通過以前年度損益調(diào)整不影響當(dāng)期損益,所得稅匯算清繳按你當(dāng)年的實(shí)際情況進(jìn)行申報(bào)即可。
2020-05-18 10:55:42
你好,不影響當(dāng)年的匯算清繳。
2019-05-06 16:23:16
你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2018-07-05 16:24:47
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