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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-20 08:54

你好,可以做之前計提相反分錄沖平的
涉及損益科目需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算

七七 追問

2020-05-20 09:06

就是說  比如之前應(yīng)付職工薪酬貸方余額10000萬     現(xiàn)在做一筆    借應(yīng)付職工薪酬   10000  貸  以前年度損益調(diào)整10000   這樣結(jié)平了?

鄒老師 解答

2020-05-20 09:07

你好,是的,是這樣的

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您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
你好,是的。非常棒,為你點贊
2018-04-13 21:41:57
按照三個的總和來計算職工福利
2019-10-25 10:25:12
你好 補計提 不是應(yīng)該計提到費用里面嗎 怎么是借貸都是應(yīng)付職工薪酬 誰寫的分錄?
2019-11-12 09:27:10
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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