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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-05-18 18:44

借:管理費用等 -福利費  貸:應付職工薪酬  借:應付職工薪酬 貸:銀行存款

甜蜜的烏龜 追問

2020-05-18 18:46

好的,老師,為什么要歸到應付職工薪酬呢?直接付不行嗎

玲老師 解答

2020-05-18 18:51

不能 準則 規(guī)定職工福利要 通過這個科目核算的

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相關問題討論
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好 這個是計提的分錄的
2023-11-29 17:50:14
你好,如果福利費都通過應付職工薪酬-福利費過下,就是應付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
2024-03-26 16:04:40
同學,你好 因為這個福利計入費用
2023-09-27 18:31:49
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