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送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-17 15:28

同學,你好,如果工資只在管理費用核算,而應付職工薪酬只核算工資的話,是一致

い太普通づ 追問

2020-05-17 15:30

但是我的為什么不一直啊

小葉老師 解答

2020-05-17 15:52

???同學,是什么問題呢?

い太普通づ 追問

2020-05-17 15:56

我的應付職工薪酬的貸方跟管理費用工資的借方數(shù)不一樣,我也不懂是什么問題,我每個月都會計提本月工資,實際發(fā)放的時候多計提了我都沖回來了,為什么還是不一致呢

小葉老師 解答

2020-05-17 16:05

查看明細賬看下是哪里的問題

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相關問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你們使用的是小企業(yè)準則嗎?
2019-03-28 11:44:43
應該記入,管理費用-福利費
2019-06-06 09:35:52
您好 借:應付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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