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悱
于2016-05-30 17:06 發(fā)布 ??1604次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-05-30 17:11
那圖片上的答案是錯誤的是嗎?
悱 追問
2016-05-30 17:27
老師,那這樣做分錄對不對呢?收到預收款時,借:銀行存款 8000 貸:預收賬款 8000貨物發(fā)出時, 借:預收賬款 8000 借:應收賬款 14625 應收賬款 6625 貸:主營業(yè)務收入 12500 貸:主營業(yè)務收入 12500 應繳稅費——銷項稅 2125 應交稅費——銷項稅 2125 或者收到尾款時, 借:銀行存款 6625 借:銀行存款 6625
2016-05-30 17:35
非常抱歉,剛剛沒編輯好,我是想問,這筆業(yè)務的分錄像下面這樣寫對不對?收到預收款時,借:銀行存款 8000 貸:預收賬款 8000貨物發(fā)出時, 借:預收賬款 8000 應收賬款 6625 貸:主營業(yè)務收入 12500 應繳稅費——銷項稅 2125收到尾款時, 借:銀行存款 6625 貸:應收賬款 6625或者是收到預收款時,借:銀行存款 8000 貸:預收賬款 8000貨物發(fā)出時, 借:應收賬款 14625 貸:主營業(yè)務收入 12500 應繳稅費——銷項稅 2125收到尾款時, 借:銀行存款 6625 預收賬款 8000 貸:應收賬款 14625
鄒老師 解答
2016-05-30 17:09
你好,如果是先預收了部分貨款是這樣處理的借;銀行存款 貸;預收賬款(部分)借;預收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費收到剩下貨款 借;銀行存款 貸;預收賬款
2016-05-30 17:17
這里可能是第二筆分錄,還有的分錄在其他業(yè)務中體現(xiàn)
2016-05-30 17:52
收到預收款時,借:銀行存款 8000 貸:預收賬款 8000貨物發(fā)出時, 借:預收賬款14625 貸:主營業(yè)務收入 12500 應繳稅費——銷項稅 2125收到尾款時, 借:銀行存款 6625 貸:預收賬款 6625這個是一個完整的過程
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預收賬款沖應收賬款的分錄怎樣寫?謝謝??!
答: 你好,之前掛預收借方嗎,借預收負數(shù)借應收
想把預收賬款余額轉(zhuǎn)到應收賬款去,分錄摘要:預收沖應收,對嗎?
答: 是的,你的理解很對
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問前股東退出想平賬有一筆應收賬款 和一筆預收賬款 想沖銷點到客戶不是同一個人怎么處理 摘要和分錄
答: 你好 不是同一個客戶的往來不能沖抵的
應收賬款的貸方余額怎樣轉(zhuǎn)到預收賬款?比如說應收賬款貸方有100,要轉(zhuǎn)到預收賬款,分錄怎么寫
討論
老師,應收賬款和預收賬款可以做在一個分錄嗎?
老師 內(nèi)賬處理 應收賬款的2 萬為什么要沖掉呢? 什么情況下需要做這筆分錄? 之前的會計編制的借:預收賬款 –A 2萬貸:應收賬款 -A 2萬
老師 應收賬款的2 萬為什么要沖掉呢? 什么情況下需要做這筆分錄? 之前的會計編制的借:預收賬款 –A 2萬貸:應收賬款 -A 2萬
之前對方支付了預付款,公司將預收賬款1600的余額已經(jīng)全部轉(zhuǎn)入了應收賬款,現(xiàn)在預收期末無余額,應收賬款期末余額300元,公司為酒店性質(zhì),對方單位入住酒店,沖銷之前支付的錢,各位老師,怎么沖銷呢?分錄怎么寫呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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悱 追問
2016-05-30 17:27
悱 追問
2016-05-30 17:35
鄒老師 解答
2016-05-30 17:09
鄒老師 解答
2016-05-30 17:17
鄒老師 解答
2016-05-30 17:52