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送心意

來來老師

職稱中級會計(jì)師

2020-05-14 16:33

是年末結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎?要是可以反向做沖銷或是做負(fù)數(shù)

夏悠然 追問

2020-05-15 11:44

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是不是期末不能有余額的,這樣的話我這邊19年結(jié)轉(zhuǎn)過來的,是不是可以這樣做分錄:第一分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額29164.86貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額27451.18,轉(zhuǎn)出未交增值稅1713.68;第二分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅6314.34貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi)19.21、轉(zhuǎn)出未交增值稅6295.13;這樣做可以嗎?這樣做的話我的賬應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額與我實(shí)際是一致的。就是摘要寫什么呢----沖應(yīng)交稅費(fèi)

來來老師 解答

2020-05-15 12:14

摘要可以用年底結(jié)轉(zhuǎn)

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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