我看之前會計結(jié)轉(zhuǎn)增值稅每月只做應(yīng)交增值稅-未交增值稅,年底才結(jié)轉(zhuǎn)銷項,進項,和轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣做可以嗎?還是每月交增值稅就放在每月做呢?
Lily
于2020-05-14 10:59 發(fā)布 ??669次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-05-14 11:01
可以每月結(jié)平也可以年末結(jié)平都可以
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你好,繳納時才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30

你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16

你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15

這個只是個過度的 前面應(yīng)該還有一筆分錄 把你進項項的差額結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目的貸方 借銷項稅 貸 進項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-11 16:45:35
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Lily 追問
2020-05-14 11:01
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2020-05-14 11:01
玲老師 解答
2020-05-14 11:03