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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-05-13 13:16

你好 這個(gè)手機(jī)卡充值 是公司的號碼嗎

魔幻的紅酒 追問

2020-05-13 13:18

應(yīng)該是充值到老板的預(yù)付卡

meizi老師 解答

2020-05-13 13:19

你好 借預(yù)付賬款貸銀行存款  借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸預(yù)付賬款

魔幻的紅酒 追問

2020-05-13 13:24

用現(xiàn)金充值的,可以把銀行存款換成現(xiàn)金嗎  一定要放在職工薪酬里嗎

meizi老師 解答

2020-05-13 13:25

借預(yù)付賬款貸庫存現(xiàn)金借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸預(yù)付賬款 是的 必須要走這個(gè)科目

魔幻的紅酒 追問

2020-05-13 13:26

這個(gè)個(gè)稅申報(bào)要怎么弄呢,怎么合并工資

meizi老師 解答

2020-05-13 13:29

你好 你老板有工資的話 就是按你應(yīng)發(fā)工資+這個(gè)福利金額

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相關(guān)問題討論
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2022-05-09 20:02:07
您好! 先將車的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,貸:固定資產(chǎn); 收到價(jià)款,計(jì)提稅費(fèi),借:銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額, 結(jié)轉(zhuǎn)損益,如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益,貸:固定資產(chǎn)清理 如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理,貸:資產(chǎn)處置損益
2022-02-15 14:32:11
給單位的記營業(yè)外收入 給個(gè)人的,其他應(yīng)付款。
2021-11-29 09:58:58
你好 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 ,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),? ? ?貸:銀行存款
2021-04-15 08:44:14
您好 什么情況差生的多余
2020-10-22 14:58:09
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