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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-13 11:00

你等會我寫給你,等會

maize老師 解答

2020-05-13 11:01

你的稅率是多少這個,只看稅額不看這個含稅多少這個,不想交稅話,增值稅=不含稅銷售額*稅率-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出,這個小于等于0 就不需要交,

maize老師 解答

2020-05-13 11:02

10656.09+1460000/(1+13%)-28594.24-983000/(1+13%) 需要交稅,按你給這么算出來是正數了,

云淡風清 追問

2020-05-13 11:13

10656.09+1460000/(1+13%)-28594.24-983000/(1+13%) 老師,這么算把稅額和不含稅銷售額加在一起了。另外,我沒有進項轉出和留底,目前是要繳稅,我的意思是如果不交稅還得弄多少進項發(fā)票進來

maize老師 解答

2020-05-13 11:26

不好意思,算錯,忽略上面的,不好意思,=10656.09+1460000/(1+13%)*13%-28594.24-983000/(1+13%)*13% =36937.95619
 那就還需要這么多進項稅額,除你上面那個983000元(含稅) 還需要這么多進項稅額36937.95619

云淡風清 追問

2020-05-13 11:31

也就是說還需要再開進來32萬的發(fā)票是吧

maize老師 解答

2020-05-13 11:39

321076.0807
 含稅的話是的,要是13%話,

云淡風清 追問

2020-05-13 11:54

老師,就是我把不含稅銷售額81969.91+1460000/1.13*0.13=1374005.3(這是我這個月要開出去的不含稅銷售額)。我已經有的進項采購金額241555.76+983000/0.13=1111467.26(這個月我已經取得的進項發(fā)票不含稅銷售額),用1374005.3-1111467.26=262538.04,也就是說還得再弄這些發(fā)票。但上面算出來是321076.1,換算成不含稅的話321076.1/1.13=284138.14,為什么和用銷售額算的不一樣啊

maize老師 解答

2020-05-13 12:07

你這個直接看稅額就可以,不看這個不含稅,這個含稅多少,這樣容易出錯,1460000/1.13*0.13 這個是算銷項稅額了,算不含稅460000/1.13

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相關問題討論
您好。這個是可以的,普通發(fā)票開出的銷項稅額可以因果進項稅額抵扣
2021-05-31 15:40:44
可以的,可以這么做的。
2022-03-05 09:27:59
你等會我寫給你,等會
2020-05-13 11:00:16
你好!操作上是可以等有銷售的哦時候再去認證的。 可以先認證然后留抵
2017-08-03 10:17:23
取得進項 借 成本科目 應交稅費應交增值稅進項稅 貸銀行存款 當進項大于銷項不做處理,作為期末留底 當銷項大于進項 借 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
2022-02-22 23:52:22
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