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外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報在增值稅之前還是之后?生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅申報是不是需要在增值稅之后?
單位是生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務,從國內(nèi)購買的設備出口給國外的客戶,國內(nèi)開具的專票進賬稅額我們怎么處理?是直接抵扣還是可以申報出口退稅?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅在做增值稅申報時,主表第一欄<按適用稅率征稅銷售額>,包不包含出口銷售額?







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