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楊婕
于2016-05-29 09:03 發(fā)布 ??927次瀏覽
曉海老師
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)
2016-05-29 10:51
分錄:1.借:固定資產(chǎn)清理260317.63 累計(jì)折舊206472.97 貸:固定資產(chǎn)466790.62.借:銀行存款:17萬(wàn) 貸:固定資產(chǎn)清理17萬(wàn)3.借:固定資產(chǎn)清理24700 貸:應(yīng)交增值稅247004.借:營(yíng)業(yè)外支出-處理固定資產(chǎn)凈損失 貨:固定資產(chǎn)清理:115017.63那開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票附件附哪呀,這樣分錄對(duì)不對(duì),這樣稅務(wù)會(huì)讓我們出資產(chǎn)損失申報(bào)嗎
曉海老師 解答
2016-05-29 10:00
你好!應(yīng)該是通過(guò)固定資產(chǎn)清理科目來(lái)核算
2016-05-29 11:13
你好!發(fā)票放在3.借:固定資產(chǎn)清理24700貸:應(yīng)交增值稅24700 后邊就行,虧損有的地方稅務(wù)局要求備案。
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曉海老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)
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曉海老師 解答
2016-05-29 10:00
曉海老師 解答
2016-05-29 11:13