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送心意

曉海老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)

2016-05-29 10:51

分錄:1.借:固定資產(chǎn)清理260317.63
             累計(jì)折舊206472.97
             貸:固定資產(chǎn)466790.6
2.借:銀行存款:17萬(wàn)
        貸:固定資產(chǎn)清理17萬(wàn)
3.借:固定資產(chǎn)清理24700
       貸:應(yīng)交增值稅24700
4.借:營(yíng)業(yè)外支出-處理固定資產(chǎn)凈損失
       貨:固定資產(chǎn)清理:115017.63

那開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票附件附哪呀,這樣分錄對(duì)不對(duì),這樣稅務(wù)會(huì)讓我們出資產(chǎn)損失申報(bào)嗎

曉海老師 解答

2016-05-29 10:00

你好!應(yīng)該是通過(guò)固定資產(chǎn)清理科目來(lái)核算

曉海老師 解答

2016-05-29 11:13

你好!發(fā)票放在3.借:固定資產(chǎn)清理24700
貸:應(yīng)交增值稅24700 后邊就行,虧損有的地方稅務(wù)局要求備案。

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