
上個月原材料入庫的時候運費入錯了,這個月知道對的運費了要怎么做帳務(wù)處理?
答: 直接沖銷更正處理就行了
老師好,想問下公司每兩個月釆購一種原材料,前期是沒發(fā)票,做暫估入庫,年底最后一次釆購時總的開一張發(fā)票過來,現(xiàn)在最后采購的材料和發(fā)票一起到了,請問要怎樣做帳?
答: 你好 那你收到發(fā)票沖你暫估分錄 然后按你實際發(fā)票一起做一筆就行了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司購買原材料都有發(fā)票,出售產(chǎn)品時,有一部分不開票。入庫的原材料多,能出庫的原材料少,原材料帳如何才能做平呢?
答: 不開票,做無票的銷售收入處理


家林 追問
2020-05-12 11:36
鄒老師 解答
2020-05-12 11:45