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麗
于2020-05-12 11:06 發(fā)布 ??1398次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-12 11:07
可以先根據(jù)這個實際收回做暫估入庫,后續(xù)取得發(fā)票有差額再調整,借:委托加工物資 貸:原材料、庫存商品支付加工費時借:委托加工物資 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 最終收回時: 借:庫存商品 貸:委托加工物資
maize老師 解答
2020-05-12 11:08
這個第2步做,借委托加工物資 貸應付賬款暫估款這樣
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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maize老師 解答
2020-05-12 11:08