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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-12 11:07

可以先根據(jù)這個實際收回做暫估入庫,后續(xù)取得發(fā)票有差額再調整,借:委托加工物資
      貸:原材料、庫存商品
支付加工費時
借:委托加工物資           
    應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
    貸:銀行存款    
最終收回時: 
借:庫存商品
     貸:委托加工物資

maize老師 解答

2020-05-12 11:08

這個第2步做,借委托加工物資   貸應付賬款暫估款這樣

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